我院2023年部门预算

发表于: 2023-03-05 点击:

 

  

 

 

                  

 

第一部分 伊春职业学院部门概况

、部门职责

二、部门机构设

三、部门人员构成

、部门预算构成

第二部分 伊春职业学院2023年部门预算公开报表

、收支总表

、收入总表

支出总表

四、财拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标

第三部分 伊春职业学院2023年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说

十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解


第一部分 bat365官网登录入口部门概况 、部门职责

bat365官网登录入口隶属于伊春市政府,主要职责是国家教育部批 准成立的一所工、林、理、经、管、文、法、艺、师兼容的全日 制普通高校。主要培养高职高师专业的应用型人才。为区域职业 和社会经济发展服务。

二、部门机构设

 

部门本级有内设机构23个,分别为:党政办公室(发展规划 )、组织部、宣传统战部、纪检委(监察审计处)、工会、学 生工作部(学生处、团委)、计财处、人事处(党委教师工  )、后勤管理处、保卫处、招生就业处、教务处(大学生创新 公室)、高教研究室(督学办)、公共教学部、师范学院、 医学技术学院、口腔医学院、护理学院、工程应用技术学院、计 机应用技术学院、旅游商务学院、思想政治教学部、图书馆。

三、部门人员构成

 

bat365官网登录入口(部门全称)  部门编制总数为460 个,其中 行政编制0个,事业440个,工勤编制20个。实有人员390人, 离退休人员320人。与上年预算相比,实有人数减少18人(其中 职人数增加8人,调出3人,辞职2人,开除1人,死亡1人),离 退休人数增加19人 。

、部门预算构成


 


 

 

 


二部分

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

bat365官网登录入口2023年部门预算 报表

 

1

支总表

位:万元


 

预算

预算

一、一般公共预算拨款收入

9932.40

一、教育支出

10628.66

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、社会保障和就业支出

1831.22

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、卫生健康支出

490.40

四、财政专户管理资金收

3483.86

四、住房保障支出

465.97

五、事业收入

0.00

 

 

六、上级补助收入

0.00

 

 

七、附属单位上缴收入

0.00

 

 

八、事业单位经营收

0.00

 

 

年收入合计

13416.26

年支出合计

13416.25

年结转结余

0.00

终结转结余

0.00

入总计

13416.26

支出总计

13416.25

注:本套报表金额转换时可能存在尾数误差。


 

 


 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

2

入总表

位:万元


 

 

 

 

(单 )代码

 

 

 

 

部门(单位)名称

 

 

 

 

本年收入

年结转结余

 

 

 

小计

 

 

般公共 

  

  

 

 

政专户 理资金

 

 

 

事业 单位 经营

收入

 

 补助 收入

附属 单位 上缴

 

 

其他 

 

 

 

小计

 

  

政府 性基 金预

  

预算

财政 专户 管理

 

 

 

 

13416.26

13416.26

9932.40

0.00

0.00

3483.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072

业学院

13416.26

13416.26

9932.40

0.00

0.00

3483.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

072001

bat365官网登录入口

13416.26

13416.26

9932.40

0.00

0.00

3483.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 


 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

3

支出总表

位:万元


 

 

科目编码

 

科目名称

 

 

本支出

 

项目支出

事业单位经营支

 

缴上级支出

对附属单位补助

 

13416.25

8855.35

4560.90

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10628.66

6067.76

4560.90

0.00

0.00

0.00

20503

业教育

10628.66

6067.76

4560.90

0.00

0.00

0.00

2050302

等职业教育

198.24

0.00

198.24

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教

10430.42

6067.76

4362.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1831.21

1831.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1773.48

1773.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

675.59

675.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621.29

621.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

476.60

476.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

57.73

57.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

57.73

57.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

生健康支出

490.41

490.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

490.41

490.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

业单位医疗

340.18

340.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

科目编码

 

科目名称

 

 

本支出

 

项目支出

事业单位经营支

 

缴上级支出

对附属单位补助

2101103

公务员医疗补助

130.81

130.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房保障支出

465.97

465.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房改革支出

465.97

465.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

465.97

465.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 


 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

4

政拨款收支总表

位:万元


 

预算

预算

一、本年收入

9932.40

一、本年支出

9932.39

()一般公共预算拨款

9932.40

(一)教育支出

7144.80

()政府性基金预算拨款

0.00

()社会保障和就业支出

1831.22

(三)国有资本经营预算拨

0.00

()卫生健康支出

490.40

 

 

()住房保障支出

465.97

二、上年结转

0.00

、年终结转结余

0.00

()一般公共预算拨款

0.00

 

 

()政府性基金预算拨款

0.00

 

 

(三)国有资本经营预算拨

0.00

 

 

入总计

9932.40

支出总计

9932.39

 


 

 

 


 

一般公共预算支出表

单位名称:bat365官网登录入口

 

5

 

 

 

位:万元


 

 

科目编码

 

科目名称

 

本支出

 

项目支出

人员经费

用经费

 

9932.39

8231.95

7231.89

1000.06

1700.44

205

教育支出

7144.80

5444.36

4444.30

1000.06

1700.44

20503

业教育

7144.80

5444.36

4444.30

1000.06

1700.44

2050302

等职业教育

198.24

0.00

0.00

0.00

198.24

2050305

高等职业教

6946.56

5444.36

4444.30

1000.06

1502.20

208

社会保障和就业支出

1831.21

1831.21

1831.21

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1773.48

1773.48

1773.48

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

675.59

675.59

675.59

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621.29

621.29

621.29

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

476.60

476.60

476.60

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

57.73

57.73

57.73

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

57.73

57.73

57.73

0.00

0.00

210

生健康支出

490.41

490.41

490.41

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

490.41

490.41

490.41

0.00

0.00

2101102

业单位医疗

340.18

340.18

340.18

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

130.81

130.81

130.81

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.42

19.42

19.42

0.00

0.00

221

房保障支出

465.97

465.97

465.97

0.00

0.00

22102

房改革支出

465.97

465.97

465.97

0.00

0.00

2210201

住房公积金

465.97

465.97

465.97

0.00

0.00

 


 

 

 


 

 

一般公共预算基本支出表

单位名称:bat365官网登录入口

 

6

 

 

 

位:万元


 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

用经费

 

8231.95

7231.88

1000.07

301

工资福利支出

6495.91

6495.91

0.00

30101

本工资

2267.59

2267.59

0.00

3010101

本工资

2071.36

2071.36

0.00

3010102

调工资

196.23

196.23

0.00

30102

贴补贴

1854.29

1854.29

0.00

3010201

津补

1777.57

1777.57

0.00

3010202

暖补贴(在职)

76.72

76.72

0.00

30103

319.67

319.67

0.00

3010301

172.61

172.61

0.00

3010302

工作人员奖励

147.06

147.06

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

621.29

621.29

0.00

30109

职业年金缴

476.60

476.60

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

335.69

335.69

0.00

3011001

基本医疗保险缴费(在职)

330.06

330.06

0.00

3011002

额医疗费用补助(在职)

5.63

5.63

0.00

30111

公务员医疗补助缴费(在职)

77.66

77.66

0.00

30112

其他社会保障缴费

77.15

77.15

0.00

3011201

工伤保险缴费

19.42

19.42

0.00

3011299

其他社会保障缴费

57.73

57.73

0.00

30113

住房公积金

465.97

465.97

0.00

302

商品和服务支出

1000.07

0.00

1000.07

30201

公费

15.25

0.00

15.25

30205

5.81

0.00

5.81

3020501

公水费

5.81

0.00

5.81

 


 

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

用经费

30206

13.55

0.00

13.55

3020601

公电费

13.55

0.00

13.55

30207

电费

23.03

0.00

23.03

3020701

电费

3.33

0.00

3.33

3020702

话通讯费

19.70

0.00

19.70

30208

取暖费

543.04

0.00

543.04

3020801

办公用房取暖费

543.04

0.00

543.04

30209

业管理费

3.87

0.00

3.87

30211

旅费

74.66

0.00

74.66

30213

(护)费

3.25

0.00

3.25

3021301

一般维修费

3.25

0.00

3.25

30216

培训费

53.17

0.00

53.17

30226

劳务费

153.12

0.00

153.12

30228

工会经费

23.22

0.00

23.22

30229

福利

42.06

0.00

42.06

3022902

体检费(在职)

23.22

0.00

23.22

3022903

检费(离退休)

18.84

0.00

18.84

30231

公务用车运行维护费

6.00

0.00

6.00

30239

其他交通费

39.84

0.00

39.84

30299

其他商品和服务支出

0.20

0.00

0.20

3029901

离休人员特需费

0.20

0.00

0.20

303

对个人和家庭的补助

735.97

735.97

0.00

30301

休费

35.28

35.28

0.00

3030101

离休工资

34.81

34.81

0.00

3030102

暖补贴(离休)

0.47

0.47

0.00

30302

退休费

640.31

640.31

0.00

3030201

退休工资

577.40

577.40

0.00

3030202

暖补贴(退休)

62.91

62.91

0.00

30305

活补助

2.17

2.17

0.00

 


 

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

用经费

3030501

遗属生活补

2.17

2.17

0.00

30307

费补助

57.63

57.63

0.00

3030703

额医疗费用补助(退休)

4.49

4.49

0.00

3030704

公务员医疗补助缴费(退休)

53.14

53.14

0.00

30309

奖励金

0.58

0.58

0.00

 


 

 

 


 

一般公共预算项目支出表

单位名称:bat365官网登录入口

 

7

 

 

 

位:万元


 

部门预算支出经济分类科目

 

项目经费

科目编码

科目名称

 

1700.44

302

商品和服务支出

650.50

30213

(护)费

371.40

3021301

一般维修费

371.40

30218

用材料费

78.30

30226

劳务费

5.00

30227

委托业务费

145.00

30299

其他商品和服务支出

50.80

3029999

其他商品和服务支出

50.80

303

对个人和家庭的补助

616.64

30308

助学

616.64

310

本性支出

433.30

31003

专用设备购置

380.00

31099

其他资本性支出

53.30

 


 

 


 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

8

一般公共预算“三公”经费支出表

位:万元


 

 

部门(单位)代码

 

部门(单位)名称

 

三公”经费合计

 

公出国(境)费

务用车购置及运行费

 

务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

6.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

072001

bat365官网登录入口

6.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

 


 

 


 

 

政府性基金预算支出

单位名称:bat365官网登录入口

 

9

 

 

 

位:万元


 

 

科目编码

 

科目名称

本年政府性基金预算支出

本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 

 


 

 

国有资本营预算支出表

单位名称:bat365官网登录入口

 

10

 

 

 

位:万元


 

 

科目编码

 

科目名称

本年国有资本经营预算支出

本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

:本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 


 

 

 

 

单位名称:bat365官网登录入口

 

11

项目支出

位:万元


 

 

 

 

 

项目名称

 

 

项目单位

 

 

本年拨款

财政拨款结转结

 

财政专户 管理资金

 

单位资 

一般公共预

政府性基

金预算

国有资本

经营预

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预

 

 

4560.90

1700.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2860.46

0.00

项业务费

 

创新创业孵化基地建设

 

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26.46

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

26.46

 

0.00

项业务费

 

职业技能大

 

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118.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

118.00

 

0.00

项业务费

黑财指教[2023]10号普通高校

学生资助补助经费省级资金

 

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146.80

 

146.80

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

项业务费

 

教务管理系统

 

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20.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

20.00

 

0.00

项业务费

 

融媒体中心项目经费

 

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58.60

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

58.60

 

0.00

项业务费

 

1+X证书建设

 

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108.50

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

108.50

 

0.00

项业务费

伊春职业学院校园教学无线网

络建设项目

 

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140.80

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

140.80

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

项目名称

 

 

项目单位

 

 

本年拨款

财政拨款结转结

 

财政专户 管理资金

 

单位资 

一般公共预

政府性基

金预算

国有资本

经营预

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预

项业务费

2023年超星“读秀”数字化电

子图书信息平台年使用费

 

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14.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

14.00

 

0.00

项业务费

黑财指教[2023]10号中等职业

教育学生资助补助经费中央资金

 

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142.64

 

142.64

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

项业务费

黑财指教[2023]10号中等职业

教育学生资助补助经费省级资金

 

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20.60

 

20.60

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

项业务费

 

人事招聘和职称评审

 

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58.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

58.00

 

0.00

项业务费

 

教学资源建设平台

 

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30.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

30.00

 

0.00

项业务费

 

实训室建设项目

 

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382.62

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

382.62

 

0.00

项业务费

 

2023年图书馆图书购置

 

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25.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

25.00

 

0.00

项业务费

 

思政课专项经费

 

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23.20

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

23.20

 

0.00

项业务费

 

提质培优行动计划项目

 

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573.25

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

573.25

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

项目名称

 

 

项目单位

 

 

本年拨款

财政拨款结转结

 

财政专户 管理资金

 

单位资 

一般公共预

政府性基

金预算

国有资本

经营预

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预

项业务费

黑财指教[2023]49号现代职业

教育质量提升计划资金

 

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879.00

 

879.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

项业务费

 

财务统一支付收费管理平台

 

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40.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

40.00

 

0.00

项业务费

教育实训基地项目及购置实训

设备本金及利息

 

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203.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

203.00

 

0.00

项业务费

 

心理健康教育专项经费

 

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11.60

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

11.60

 

0.00

项业务费

 

2023年省级科研项目配套资金

 

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10.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

10.00

 

0.00

项业务费

黑财指教[2023]49号现代职业

教育质量提升计划资金中职

 

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35.00

 

35.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

项业务费

黑财指教[2023]10号普通高校

学生资助补助经费中央资金

 

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476.40

 

476.40

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

其他运转类

补充公用经费不足

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680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

680.00

0.00

其他运转类

建工作经费

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27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.52

0.00

 

其他运转类

购置教学和办公用仪器设备经

 

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62.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

62.00

 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

项目名称

 

 

项目单位

 

 

本年拨款

财政拨款结转结

 

财政专户 管理资金

 

单位资 

一般公共预

政府性基

金预算

国有资本

经营预

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预

其他运转类

监控安装和设备维护项目

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30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

其他运转类

招生就业工作专项经费

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167.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167.91

0.00

其他运转类

资培训项目

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30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

其他运转类

地沟暖气管道维修项目

bat365官网登录入口

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

 


  12

 

 

 

部门/单位:伊春职业学院

 

目支出绩效表

单位:万


 

单位名称

项目名

预算执 权重(%)

项目类

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标 性质

本年绩 指标值

绩效度量 单位

本年权

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

工资支出

 

 

 

 

10

 

 

 

 

工资支出

 

 

 

 

4121.88

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

年终一次性奖金 和工作人员奖励

 

 

 

 

10

 

 

 

 

奖励经

 

 

 

 

319.67

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

社会保障缴费

 

 

 

 

10

 

 

 

社会保障缴

 

 

 

 

1488.02

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

职工住房公积金

 

 

 

 

10

 

 

 

 

住房公积金

 

 

 

 

465.97

 

严格执行相关政策 ,保障工资及时发 、足额发放 ,预

算编制科学合理

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

 


                         

 

 

 

 

少结余资金

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

离休人员经费

 

 

 

 

10

 

 

 

 

离休费

 

 

 

 

35.28

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

退休人员经费

 

 

 

 

10

 

 

 

 

退休费

 

 

 

 

640.31

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

离退休人员医

 

 

 

 

10

 

 

 

退休人员 疗费

 

 

 

 

57.64

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

独生子女父母奖

 

 

 

 

10

 

 

 

独生子女父 奖励

 

 

 

 

0.58

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

 

 

类人员补

 

 

严格执行相关政策 保障工资及时发

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

属取暖费

10

助支出

2.17

、足额发放 ,预 算编制科学合理  少结余资金

 

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

职业年金 (统 )

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

100.38

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

时费

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

296.00

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

编制外长期聘用 人员工

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

164.00

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

 

优秀专门人才

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

1.08

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

 

 

 

额保障率

100.00

%

22.50

 


                 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

党支部书记津贴

 

 

10

 

类人员补 助支出

 

 

11.52

格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

产出指

量指标

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

助学金

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

140.00

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

思政教师岗位津

 

 

 

 

10

 

 

 

类人员补 助支出

 

 

 

 

10.80

 

严格执行相关政策

保障工资及时发 、足额发放 ,预 算编制科学合理  减少结余资金

 

 

产出指

 

数量指标

额保障率

100.00

%

22.50

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

效指标

发放及时率

100.00

%

22.50

益指标

经济效益 

结余率=结余 /预算数

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

 

 

 

 

定额公用经费

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

定额公用经

 

 

 

 

 

937.00

 

 

 

保障单位日常运转 ,提高预算编制质  ,严格执行预算

 

产出指

数量指标

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

量指标

算编制质  =∣(执行数 -预算数)/预

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

益指标

 

经济效益 

"三公经费控 "= (实 支出数/预 算安排数)

 

小于等于

 

100.00

 

%

 

22.50

运转保障率

100.00

%

22.50

 

 

 

 

 

 

 

保障单位日常运转

 

产出指

数量指标

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

量指标

算编制质  =∣(执行数

小于等于

5.00

%

22.50

 


伊春职业学

工会支出

10

工会经费

23.22

提高预算编制质  ,严格执行预算

 

 

益指标

 

 

经济效益 

"三公经费 制率"= ( 支出数/预 安排数)

 

小于等于

 

100.00

 

%

 

22.50

运转保障率

100.00

%

22.50

 

 

 

 

 

其他交通补贴

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

其他交通补

 

 

 

 

 

39.84

 

 

 

保障单位日常运转 ,提高预算编制质  ,严格执行预算

 

产出指

数量指标

科目调整次

小于等于

10.00

22.50

量指标

算编制质  =∣(执行数 -预算数)/预

小于等于

5.00

%

22.50

 

 

益指标

 

经济效益 

"三公经费控 "= (实 支出数/预 算安排数)

 

小于等于

 

100.00

 

%

 

22.50

运转保障率

100.00

%

22.50

补充公用经费不

10

其他运转类

680.00

学校水电费、 费、办公费、

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

680.00

万元

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

补充公用经费不

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

680.00

保障学校水电费、 修费、办公费、 业管理费、印刷 费等费用支出 ,满 日常教学、实践 学、学生活动、 常办公等业务需

 

 

产出指

数量指标

产品数

大于等

10000.00

20.00

量指标

产品合格率

100.00

%

10.00

效指标

资金时效 放率

大于等

80.00

%

10.00

益指标

社会效

改善办学条 

大于等

10.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

80.00

%

10.00

 

 

 

 

 

招生就业工作专 项经

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

 

167.91

招生就业处年度总 体目标有两部分  一是招生工作目标 是全年预计招生计 4000人 ,预计经

费支出115.51万元

二是就业工作目

标是预计初次就业

不低于70% ,预

计经费支出72.4万

元。通过完成招生

就业工作目标以此

成本指标

经济成本 

生均成

大于等

700.00

/

20.00

 

 

产出指

数量指标

招生规

大于等

2000.00

20.00

量指标

提高就业率

大于等

70.00

%

10.00

效指标

按时完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高学校知 名度

大于等

80.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

学生和家 满意

大于等

80.00

%

10.00

- 24 -


 

 

 

 

 

购置教学和办公 用仪器设备经费

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

62.00

1.规范和加强教学 备管理 ,保证教 学一体机及多媒体 投影设备正常使用

,定期维护 ,满足 学日常使用 ,预 支出125万 ;2. 采购维修教学桌椅

满足各教学单位 课授课需求 ,学

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

62.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

保障人数

大于等

8000.00

20.00

量指标

设备验收

大于等

90.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

经济效益 

持续发挥作 期限

大于等

5.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

购置教学和办公 用仪器设备经费

10

其他运转类

62.00

1.规范和加强教学 备管理 ,保证教

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

地沟暖气管道维 修项目

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

地沟暖气管道维修

400米 ,从2023年

8—— 12月完成

预计投入20万 ,

为保障学院冬季

暖工作的正常运转

成本指标

经济成本 

维修项目成

小于等于

20.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

道维修延长

小于等于

400.00

20.00

量指标

验收合格率

大于等

90.00

%

10.00

效指标

项目完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

服务保障

大于等

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

监控安装和设备 维护项

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

 

30.00

 

 

解决校园围墙沿途 监控死角和原监控 位不足问题 ,升 总操控平台 ,维 维护监控系统  预计投入资金       300000元

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

30.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

(维护

) 设备等

小于等于

40.00

20.00

量指标

验收合格率

大于等

95.00

%

10.00

效指标

按时完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

范事故发 

大于等

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

2023年加大教师 训力度 ,促进教

成本指标

经济成本 

培训成

大于等

3000.00

/

20.00

 


 

师资培训项目

10

其他运转类

30.00

育质量和办学水平 面提高 ,预计投 30万。

 

产出指

数量指标

保障人数

大于等

100.00

10.00

量指标

培训合格率

大于等

90.00

%

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

师资培训项目

 

 

10

 

 

其他运转类

 

 

30.00

2023年加大教师 训力度 ,促进教 育质量和办学水平 面提高 ,预计投 30万。

产出指

效指标

完成进度

90.00

%

10.00

益指标

社会效

促进教师整 体素质和专

80.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

满足社会服 需求

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

建工作经费

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

其他运转类

 

 

 

 

 

 

27.52

 

 

改善党员活动室  ,建设宽敞明亮 活动空间 ,营造 良好的生活学习氛  ,提高党员干部 学习和工作质量。

成本指标

经济成本 

设备购置

小于等于

9.06

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

建设项目数

小于等于

4.00

20.00

量指标

完成质量

大于等

100.00

%

10.00

效指标

资金按时 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高学习和 工作质量

大于等

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

教师培训匿 名评估满意

大于等

80.00

%

10.00

 

 

 

 

 

提质培优行动计 划项目

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

573.25

严格按照项目建设 方案和任务书要求

完成国家教育部 省教育厅要求的 设任务 ,聚力提 培优 ,以创新团 建设、提升专业 水平为目标 ,促 提质培优建设工 作形成良性循环  动学校高质量发  ,预计投入

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

573.25

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

保障人数

大于等

8000.00

20.00

量指标

项目完成质

大于等

90.00

%

10.00

效指标

项目完成及 时率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

持续发挥作 期限

大于等

10.00

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

教师学生满 意度

80.00

%

10.00

财务统一支付收 费管理平台

10

专项业务费 项目

40.00

建设1个收费管理 ,计划建成5

成本指标

经济成本 

资金成本

小于等于

40.00

万元

20.00

 

 

 

 

 

 

 

数量指标

建设数

1.00

20.00

 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

财务统一支付收 费管理平台

 

 

 

 

10

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

40.00

 

建设1个收费管理 ,计划建成5 模块 ,资金成本 于等于40万元。

产出指

量指标

使用效

大于等

100.00

%

10.00

效指标

全年预算资 金支出率

90.00

%

10.00

 

益指标

经济效益 

提高工作效

80.00

%

10.00

生态效

提高效

80.00

%

10.00

满意度指

服务对象 满意度指

教职工学生 满意

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

教育实训基地项 及购置实训设 本金及利息

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

203.00

 

 

用于偿还伊春职业 学院教育实训基地 建设项目及购置实 训设备基金年本金 和利息小于203万

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

203.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

项目数量

1.00

20.00

量指标

项目质量

大于等

90.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高信誉度

大于等

95.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

项目对象满 意度

大于等

95.00

%

10.00

 

 

心理健康教育专 项经

 

 

10

 

 

专项业务费 项目

 

 

11.60

        完善心理咨询中心 件建设 ,丰富各 活动 ,普及心理 康知识 ,提高教 师心理健康教育专

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

11.60

万元

20.00

 

产出指

数量指标

10.00

20.00

量指标

教师培训通 过率

200.00

%

20.00

 

 

心理健康教育专 项经

 

 

10

 

专项业务费 项目

 

 

11.60

软件建设 ,丰富 活动 ,普及心理 康知识 ,提高教 师心理健康教育

益指标

社会效

生心理健 康发展、   心理健康

80.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

教师培训匿 名评估满意

80.00

%

10.00

 

 

 

 

开展思政部教师实 修活动12次 , 录制《习近平新时 代中国特色社会主 义思想概论》网络 1门 ,申报《

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

23.20

万元

20.00

 

 

 

数量指标

教师学生省 践研修

12.00

10.00

培训保障人

12.00

10.00

 


         

 

 

 

伊春职业学

思政课专项经费

10

专项业务费 项目

23.20

习近平新时代中国 色社会主义思想 论》创新团队1   ,申报省级课题 2 ,发表论文3篇

组织12名思政部 教师赴延安开展实 地研修培训活动等

出指标

 

教师省内实 践研修培训

12.00

10.00

量指标

参加

90.00

%

10.00

益指标

经济效益 

教学质量水

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

满意

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

伊春职业学院校 园教学无线网络 建设项

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

140.80

对学校教学楼、实 楼的无线覆盖  大力推进“名师课 ”建设 ,充分发 挥名师的示范、辐 和指导作用 ,提 升广大教师的教学 能力和水平。使名 校优质教育资源在 更广范围内得到共  ,让更多的学生 享受到高质量的教

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

140.08

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

覆盖教室数 

大于等

190.00

20.00

量指标

竣工验收达

大于等

90.00

%

10.00

效指标

完工及时

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

改善学校网 线环境

大于等

60.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

 

融媒体中心项目 经费

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

58.60

媒体中心年度总 体目标是引导学生 编辑有关政治理论 教育、思想引领教 育、教育教学、招 生就业和主流舆论 方面的短视频、公 众号每年达到100 及以上 ,对内开 创学生宣传工作新 ,提高学生政 治素质和综合素质

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

58.60

%

20.00

 

 

产出指

数量指标

短视频、公 众号数量

大于等

100.00

20.00

量指标

资金到位

大于等

80.00

%

10.00

效指标

项目完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高社会知 名度和影响

大于等

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

2023年为解决教

师、辅导员紧缺问

 ,通过招聘工作

预计投入32万 ,

2次 ;在2023

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

58.00

万元

20.00

 

 

数量指标

招聘次

大于等

2.00

10.00

参加职称晋 升评审人

大于等

70.00

10.00

 


                         

人事招聘和职称

10

专项业务费 项目

58.00

解决教师职称晋 升问题 ,建立职称 构科学合理、有 于学校发展的人 才队伍 ,预计投入 26 ,开展2次职 称评审工作

出指标

量指标

项目合规性

100.00

%

10.00

效指标

项目完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高社会影

大于等

30.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

满足社会服 需求

大于等

90.00

%

10.00

 

 

2023年图书馆图 书购

 

 

10

 

 

专项业务费 项目

 

 

25.00

1、2023年购置 250000元纸质    ,约5500册左 右。2.科学按比例  增加图书馆藏文献 ,尽可能满足全院

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

25.00

万元

20.00

 

产出指

数量指标

书册数

大于等

5500.00

20.00

量指标

质量合 

大于等

95.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

2023年图书馆图 书购

 

 

10

 

 

专项业务费 项目

 

 

25.00

1、2023年购置 250000元纸质    ,约5500册左 右。2.科学按比例  增加图书馆藏文献 ,尽可能满足全院

产出指

效指标

采购项目完 成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

资源利 用率

30.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

2023年超星“读 ”数字化电子 图书信息平台年 使用费

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

14.00

 

"1、2023年支付超 读秀”数字化 电子图书信息平台 使用费 14万元 /年。    2.科学按比  例增加电子图书馆 ,尽可能满

全院师生的需求

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

14.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

子图书册 

大于等

130.00

万册

20.00

量指标

服务质量

大于等

90.00

%

10.00

效指标

项目使用完 成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

子图书阅 

大于等

60.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

70.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费

 

实现学校教育教学 代化 ,提高教学 管理部门工作效率 成效 ,在2023年 努力建成教学管理  12个功能模

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

20.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

服务人数

大于等

8000.00

20.00

量指标

提升教学质

大于等

50.00

%

10.00

 


 

务管理系统

10

项目

20.00

全部投入使用  实现教师远程成绩 ,学生远程查 成绩 ,数据合理  ,跨部门实现 效协助 ,提高教

 

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

持续发挥作 期限

大于等

5.00

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

教学资源建设平

10

专项业务费 项目

30.00

结合当前我国职业 教育教学改革和教

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

30.00

万元

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

教学资源建设平

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

30.00

结合当前我国职业 育教学改革和教 信息化的新形势 新任务和新要求 合理开发、适当 整合教学资源 ,充 挖掘课程资源价 ,为全校教师服  ,尽力提高网络 环境下课堂教学质

 

 

产出指

数量指标

保障人数

大于等

8000.00

20.00

量指标

项目服务质

大于等

90.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

持续发挥作 期限

大于等

5.00

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

职业技能大赛

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

118.00

建立健全师生职业 能大赛机制 ,保 障各专业职业技能 赛顺利开展 ,达 到鼓励激励师生积 极参与技能大赛的 ,进一步深化 我校教育教学改革 ,加大技能教学工 力度 ,提高学生 的专业技能水平和 践水平 ,形成良

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

118.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

参加大赛数

大于等

3.00

20.00

量指标

提高学生专 业技能水

大于等

50.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

推动学校内 涵建设

大于等

50.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

1+X书建设

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

108.50

完成2023年全校  1+X书制度试点 ,培训学生拿 到对应企业行业的 能证书 ,培训教 提升专业水平  推动我校课证融通 书证融通 ,深化

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

108.50

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

考核人数

大于等

1000.00

20.00

 

量指标

考试完成率

大于等

90.00

%

10.00

考试过级率

大于等

80.00

%

10.00

 


 

 

 

 

 

育教学改革 ,预 计投入108.5。

益指标

社会效

提升学生和 教师岗位衔

大于等

80.00

%

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

1+X书建设

10

专项业务费 项目

108.50

完成2023年全校  1+X证书制度试点

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

实训室建设项目

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

382.62

实训室的完善和改 造是学校专业建设 发展的一项重要内  ,满足各专业实 需要 ,实现为日 常实践教学的开展 提供场地和设备支 的目标 ,为学生 提供充足的现代化 实训条件 ,确保 实践教学100%开 出率 ,预计投入

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

382.62

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

建立项目数

大于等

3.00

20.00

量指标

实践课开

大于等

90.00

%

10.00

效指标

建设项目按 完成率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

持续发挥作 期限

大于等

5.00

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

创新创业孵化基 地建

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

26.46

 

成基本建设 ,设 安全使用并保证 践教学正常运转 实现创新创业实 践教学目标 ,争取 设成为省级创新 创业学院或创新创

业孵化基

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

26.46

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

保障人数

大于等

1000.00

20.00

量指标

实训室达 建设要求的

大于等

90.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高学生创 新创业能力

大于等

90.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

学生、家 抽样调查满

大于等

90.00

%

10.00

 

 

2023年省级科研 项目配套资金

 

 

10

 

 

专项业务费 项目

 

 

10.00

择优配套资助省级 研、结项课题20 ,力争使符合配 资助条件科研项 都得到应有的支 ,履行学校对科

成本指标

经济成本 

投入总成本

小于等于

10.00

万元

20.00

 

产出指

数量指标

省级在研 结项课题数

大于等

20.00

20.00

量指标

课题质量

大于等

80.00

%

10.00

 

 

 

2023年省级科研 项目配套资金

 

 

10

 

 

专项业务费 项目

 

 

10.00

择优配套资助省级 研、结项课题20 ,力争使符合配 资助条件科研项

产出指

效指标

资金按时 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

提高教师科 研水平

大于等

80.00

%

20.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

都得到应有的支  ,履行学校对科

满意度指

服务对象 满意度指

教师满意度

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑财指教           [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费中央资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476.40

 

 

 

对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学  ;对家庭经济困 难本专科学生发放 家助学金 ;对高 校品学兼优的家庭 经济困难学生发放 志奖学金 ;对普 通高校应征入伍服 务兵役的学生  在入伍时对其在校 期间缴纳的学费实 行一次性补偿或获 得的国家助学贷款 实行代偿。

 

 

成本指标

 

 

经济成本 

专科生国家 奖学金奖励

8000.00

5.00

专科生国家 助学金资助

3300.00

10.00

专科生国家 励志奖学金

5000.00

5.00

 

 

 

 

 

 

产出指

 

 

 

 

数量指标

专科生国家 奖学金奖励

6.00

5.00

专科生国家 励志奖学金

191.00

5.00

专科生国家 助学金资助

822.00

5.00

高校毕业 征入伍资

31.00

5.00

量指标

预算编制 项目

100.00

%

10.00

效指标

资金时效 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

本专科经济 困难学生成

逐步稳

/

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

学生、家 抽样调查满

大于等

90.00

%

10.00

黑财指教           [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费省级资金

 

10

 

专项业务费 项目

 

146.80

对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学  ;对家庭经济困

成本指标

经济成本 

专科国家助 学金标准

3300.00

/

20.00

产出指

数量指标

高职专科 生国家助学

822.00

20.00

 

 

 

黑财指教           [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费省级资金

 

 

 

 

10

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

146.80

对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学  ;对家庭经济困 难本专科学生发放 家助学金 ;对高 校品学兼优的家庭 经济困难学生发放

 

产出指

量指标

预算编制 项目

100.00

%

10.00

效指标

资金时效 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

学生经济 难学生成长

逐步稳

/

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

家长和学生 满意

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

对中职学校就读的 一、二、三年级在

成本指标

经济成本 

资助标准

2000.00

20.00

 


 

 

 

 

 

伊春职业学

 

黑财指教           [2023]10号中等 职业教育学生资 助补助经费中央

 

 

 

 

10

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

142.64

校生中农村学生 ( 县镇) 、城市涉 农专业学生和家庭 经济困难学生、民 族地区学校就读的 学生和戏曲表演专 学生 (其他艺术 类相关表演专业学 除外) 免除学杂  ;对中职学校就

 

 

产出指

数量指标

中职国家助 学金应受

大于等

105.00

20.00

量指标

预算编制 项目

100.00

%

10.00

效指标

资金时效 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

中职学生经 济困难学生

逐步稳

/

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

家长和学生 满意

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

黑财指教           [2023]10号中等 职业教育学生资 助补助经费省级

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

20.60

对中职学校就读的 一、二、三年级在 校生中农村学生 ( 县镇) 、城市涉 农专业学生和家庭 经济困难学生、民 族地区学校就读的 学生和戏曲表演专 学生 (其他艺术 类相关表演专业学 除外) 免除学杂  ;对中职学校就

成本指标

经济成本 

资助标准

2000.00

20.00

 

 

 

 

产出指

 

数量指标

中职国家助 学金应受

大于等

105.00

10.00

中职免学费 受助学生

650.00

/

10.00

量指标

预算编制 项目

100.00

%

10.00

效指标

资金时效 放率

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

中职学生经 济困难学生

逐步稳

/

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

黑财指教           [2023]10号中等

10

专项业务费 项目

20.60

对中职学校就读的 一、二、三年级在

满意度指

服务对象 满意度指

学生、家 抽样调查满

大于等

90.00

%

10.00

 

 

 

 

黑财指教           [2023]49号现代 职业教育质量提 升计划资

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

 

 

879.00

一是我省高职院校 生均水平不低于   12000元。二是国 家及省级特色高水 平高职学校和专业 建设全面推进。    三是  “1+X”证书 制度试点范围逐步 扩大。四是中职学 布局得到优化  改扩建中职学校校 舍、实验实训场地

成本指标

经济成本 

资金总投

小于等于

914.00

万元

20.00

 

 

产出指

数量指标

受益学生

大于等

2000.00

20.00

量指标

双高”年 度绩效评价

逐步稳

/

10.00

效指标

资金到位

大于等

80.00

%

10.00

益指标

社会效

改善办学条 

大于等

30.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

85.00

%

10.00

 

 

 

 

一是我省高职院校 生均水平不低于

成本指标

经济成本 

资金总投

35.00

万元

20.00

 


 

 

 

黑财指教           [2023]49号现代 职业教育质量提 升计划资金中职

 

 

 

 

10

 

 

 

专项业务费 项目

 

 

 

 

35.00

12000元。二是 家及省级特色高水 平高职学校和专业 建设全面推进。三   “1+X”证书制 度试点范围逐步扩 大。四是中职学校 局得到优化 ,改 扩建中职学校校舍 、实验实训场地以

 

 

产出指

数量指标

书册数

大于等

3000.00

20.00

量指标

产品合格率

100.00

%

10.00

效指标

资金到位

大于等

90.00

%

10.00

益指标

社会效

资源利 用率

70.00

%

20.00

满意度指

服务对象 满意度指

生满意度

大于等

90.00

%

10.00

 


    13

 

 

部门/单位:

伊春职业学

 

门整体绩效表

单位:万


 

 

年度目标

 

年度目标

合理安排预算 ,调整优化支出结 ,压减一般性支出 ,优先保障“保工资、保运转、保民生”基本保障支出需要 ;做好贫 困学生精准帮扶工作 ;加大校园环境建设及教育教学设施的投入 ,努力改善办学条件 ;推进智能钢铁冶金技术省级高水 专业群建设  “1+X”证书试点建设 ;努力加快预算支出进度 ,切实提高资金使用效益。

 

年度主要目标名称

年度主要目标内容

 

 

年度主要

保障人员和日常运转

优先保“保工资、保运转、保民生”基本保障支出需要

改善教学条件和环境

推进智能钢铁冶金技术省级高水平专业群建设

 “1+X”证书试点建设

努力加快预支出进度 ,切实提高资金使用效益。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标 性质

指标方

目标值

计量单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊春职业学

 

 

 

 

 

 

 

产出指

 

 

 

 

 

 

数量指标

人员、公用及项目经费支出率

大于等

90

%

 

 “1+X”证书学生人数

大于等

1000

 

校园教学无线网络覆盖

3

 

购置纸制图书

10000

 

电子图书

1300000

 

完成智能钢铁冶金技术省级高 水平专业群项目

10

 

量指标

人员及公用经费预算控制率

大于等

90

%

 

 

 

 

社会效益指标

教学楼无线网络覆盖率

大于等

60

%

 

项目验收合格率

大于等

100

%

 

- 35 -


 

益指标

 

学生就业

大于等

70

%

 

可持续影响指标

提升教学质量

大于等

 

 

 

 

满意

 

服务对象满意度指

教职工满意度

大于等

85

%

 

学生满意

大于等

85

%

 

 


 

第三部分 bat365官网登录入口2023年部门预算情 说明

 

一、关于收支总表的说明

 

按照综合预算的原则,bat365官网登录入口所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2023年,bat365官网登录入口收入总预算13416.26万   元,包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,比 上年预算增加3347.26,增长33.24%,主要原因是:财政专户管理 资金收入有所增加。支出总预算13416.26万元,包括:教育支   出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上 年预算增加3347.26,增长33.24%,主要原因是财政专户管理资金 出有所增加。

二、关于收入总表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口收入预13416.26万元,其中:一般 公共预算拨款收入9932.40万元,占74.03%;财政专户管理资金收 3483.86万元,占25.97%。

三、关于支出总表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口支出预13416.25万元,其中:基本 支出8855.35万元,占66.00%;项目支出4560.90万元,占      34.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口财政拨款收入预算9932.40万元,其  中:一般公共预算拨款9932.40万元,政府性基金预算拨款0.00万


 

元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9932.39 万元,其中,教育支出7144.80万元,社会保障和就业支出      1831.22万元,卫生健康支出490.40万元,住房保障支出465.97万 元。比上年预算增加2564.91万元,增34.81%,主要原因是人员 经费和公用经费的增加和专项资金1700.44万元的结转

、关于一般公共预算支出表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口一般公共预算支出9932.39万元,其 中:基本支出8231.95万元,项目支出1700.44万元

()教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)   198.24万元,比上年预算198.24万元,增长100%,主要原因是今 预算为专项结转资金。

()教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)    6946.56万元,比上年预算增加1880.6万元,增长37.12%,主要原 因是本年预算中有2022年结转的专项资金1502.20万元。。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出     ()事业单位离退休(项)675.59万元,比上年预算增加38.56 万元,增长6%,主要原因是离退休人员工资增长。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出    ()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)621.29万元, 比上年预算增加53.73万元,增长8.43%,主要原因是基本养老保 缴费基数有所增加。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出     ()机关事业单位职业年金缴费支出(项)476.60万元,比上 年预算增加376.05万元,增长373.99%,主要原因是退休人员职业


 

金记实。

()社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出    (款)其他社会保障和就业支出(项)57.73万元,比上年预算 5.14万元,增长9.77%,主要原因是缴费基数上调

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 (项)340.18万元,比上年预算减少0.12万元,与上年基本 平。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 (项)130.81万元,比上年预算增加1.26万元,与上年基 持平。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行 事业单医疗支出(项)19.42万元,比上年预算增加5.66万元, 增长4.11%,主要原因是缴费基数有所增加。

()住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金   (项)465.97万元,比上年预算增加40.3万元,增长9.47%,主要 原因是缴费基数在职人员工资总额有所增加

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

 

2023年,春职业学院一般公共预算基本支出8231.95万元, 其中:人员经费7231.88万元,公用经费1000.07万元。

()工资福利支出(类)基本工资(款)2267.59万元,比 上年预算增加增加46.63万元,增长0.72%,主要原因是在职人员 工资增长。

()工资福利支出(类)津贴补贴(款)1854.29万元,比 上年预算增加增加313.66万元,增长16.92%,主要原因是在职人


 

工资增长。

()工资福利支出(类)奖金(款)319.67万元,比上年 预算增加27.55万元,增长8.62%,主要原因是在职人员工资增  长。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴 (款)621.29万元,比上年预算增加53.73万元,增长9.47%,主 要原因缴费基数人员工资增长。

()工资福利支出(类)职业年金缴费(款)476.60万   元,比上年预算增加376.05万元,增长373.99%,主要原因是退休 员职业年金记实。

()工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)    335.69万元,比上年预算增加96.04万元,增长40.08%,主要原因 缴费基数人员工资增长。

()工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)   (款)77.66万元,比上年预算增加6.71万元,增长9.46%,主要 原因是缴费基数人员工资增长。

()工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)77.15万 元,比上年预算增加6.82万元,增长9.70%,主要原因是缴费基数 人员工资增长。

()工资福利支出(类)住房公积金(款)465.97万元, 比上年预算增加40.3万元,增长9.47%,主要原因是缴费基数在职 员工资总额增长。

()商品和服务支出(类)办公费(款)15.25万元,比上 年预算增加3.8万元,增长33.19%,主要原因是定额支出的测算基 数在职员工资总额较上年增加。


 

(十一)商品和服务支出(类)水费(款)5.81万元,比上 年预算增加1.44万元,增长32.95%,主要原因是定额支出的测算 基数职人员工资总额较上年增加。

(十二)商品和服务支出(类)电费(款)13.55万元,比上 年预算增加3.36万元,增长32.98%,主要原因是定额支出的测算 基数职人员工资总额较上年增加。

(十三)商品和服务支出(类)邮电费(款)23.03万元,比 上年预算增加5.72万元,增长33.04%,主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。

(十四)商品和服务支出(类)取暖费(款)543.04万元, 上年预算持平。

(十五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.87万 元,比上年预算持平

(十六)商品和服务支出(类)差旅费(款)74.66万元,比 上年预算增加18.58万元,增长33.13%,主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。

(十七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.25万 元,比上年预算增加0.81万元,增长33.20%,主要原因是定额支 的测算基数在职人员工资总额较上年增加。

(十八)商品和服务支出(类)培训费(款)53.17万元,比 上年预算增加11.89万元,增长28.80%,主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。

(十九)商品和服务支出(类)劳务费(款)153.12万元, 上年预算持平。

(二十)商品和服务支出(类)工会经费(款)23.22万元


 

比上年预算增加5.76万元,增长32.99%,主要原因是定额支出的 算基数在职人员工资总额较上年增加。

(二十一)商品和服务支出(类)福利费(款)42.06万元, 上年预算增加6.36万元,增长17.82%,主要原因是。

(二十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费 (款)6.00万元,比上年预算持平。

(二十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)39.84 元,比上年预算持平。

(二十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出 ()0.20万元,比上年预算持平。

(二十五)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)35.28万 元,比上年预算增加4.22万元,增长13.59%,主要原因是离休人 员工资增长。

(二十六)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)640.31 万元,比上年预算增加34.34万元,增长5.67%,主要原因是退休 员工资增长。

(二十七)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2.17 万元,比上年预算较上年减少0.16万元,遗属取暖费补助减少一

(二十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)    57.63万元,比上年预算减少145.12万元,下降71.58%,主要原因 2023年调整退休人员基本医疗缴费政策,基本支出中不再支付 退休人员基本医疗费。

(二十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.58万 元,比上年预算减少0.06万元,下降9.38%,主要原因是符合独生


 

女费领取的职工人数减少。

 

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口部门一般公共预算项目支出1700.44万

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)371.40  元,比上年预算增加371.40万元,增长100%,原因是上年预算未 列一般公共预算项目支出,本年支出全部为新增数据。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)78.30万元, 上年预算增加78.30万元,增长100%,原因是上年预算未列一般公 共预算项目支出,本年支出全部为新增数据

()商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年 预算增加5万元,增长100%,原因是上年预算未列一般公共预算项 目支出本年支出全部为新增数据。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)145.00万元 比上年预算增加145.00万元,增长100%,原因是上年预算未列一 般公共预算项目出,本年支出全部为新增数据。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)50.80 万元,比上年预算增加50.80万元,增长100%,原因是上年预算未 列一般公共预算项目支出,本年支出全部为新增数据。

(六)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)616.64万元 比上年预算增加616.64万元,增长100%,原因是上年预算未列一 般公共预算项目出,本年支出全部为新增数据。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)380.00万元, 上年预算增加380.00万元,增长100%,原因是上年预算未列一般


 

公共预算项目支出,本年支出全部为新增数据。

(八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)53.30万元, 上年预算增加53.30万元,增长100%,原因是上年预算未列一般公 共预算项目支出,本年支出全部为新增数据

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

 

2023年,bat365官网登录入口一般公共预算“三公”经费支出6.00 万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费6.00万元,公务接待费0.00万元。比 上年预算减少0.5万元,下7.69%,主要原因是公务接待费减少 0.5万元。

()因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比 年预算相同,主要原因是未发生出国(境)经费。

()公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算 相同,要原因是未列公务接待费。

()公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万 元,比上年预算6万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年 预算相同,主要原因是未列预算;公务用车运行维护6.00万   元,比上年预算相同,主要原因是与上年相同

九、关于政府性基金预算支出表的说

 

2023年,本部门政府性基金支0.00万元,比上年预算增加 0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明


 

2023年,本部门国有资本经营预算支出0.00万元,比上年预 算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

 

本部为事业单位,无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

 

2023年,bat365官网登录入口采购预算总额2961.72万元,其中:货 物类预算2275.59万元、工程类预算0万元、服务类预算686.13万

十三、国有资产占有情况说明

 

截止2022年末,bat365官网登录入口固定资产金34855万元,其 :房屋133307.3平方米,车辆4台,单价100万元(含)以上设 0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年,本部门预算拟安排购置固定资产380万元,其中:房 0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套), 50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

 

2023年,bat365官网登录入口实行绩效目标管理的项目30个,涉及 预算金4560.9万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明


 

2023年bat365官网登录入口年度绩效目标:合理安排预算,调整优 化支出结构,压减一般性支出,优先保障保工资、保运转、保 民生”基本保障支出需要;做好贫困学生精准帮扶工作;加大校 园环境建设及教育教学设施的投入,努力改善办学条件;推进智 能钢铁冶金技术省级高水平专业群建设;推进职业证书试点建  设;努力快预算支出进度,切实提高资金使用效益。

主要绩效指标及指标值

产出指标:人员、公用及项目经费支出率大于等于90%;获得 职业资格证书学生人数大于等于1000人;校园教学无线网络覆盖3 座教学楼;购置纸制图书大于等于1万册;电子图书130万种 完成智能钢铁冶金技术省级高水平专业群项目  10项。

效益指标:教学楼无线网络覆盖率大于等于60%;项目验收合格率 等于100%;学生就业率大于等于70%;深化教育改革提升教学质量 所提高;

满意度指标:教职工满意度大于等于85%;学生满意度大于等于 85%;社会满意度大于等于85%


 

 

第四部分 名词解释

 

1、财政款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 要是公共预算财政拨款。                                 2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批 准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。       3、高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职 业教育等方面的支出。                                     4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映 用于行政事业单位离退休方面的支出                       5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。       7、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支                                                      8、“三公”经费:纳入财政管理的“三公”经费,是指各部门用 财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务 待费。                                                 9、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩 效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理 工作的前提和基础